18
İdarə Heyəti. Audit Komitəsi və daxili audit. Bank
fəaliyyətində daxili komitələr : kredit risklərinin səmərəli idarə
edilməsi məqsədi ilə Kredit komitəsi, likvidliyin və vəsaitlərin
səmərəli idarə edilməsi üçün Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsi,
bankın informasiya texnologiyaları sistemlərinin səmərəli və
təhlükəsiz işini təmin etmək məqsədi ilə İnformasiya
texnologiyaları komitəsi. Riskləri idarəetmə komitəsi. Kredit
komitəsi. Aktiv və passivləri idarəetmə komitəsi. İnformasiya
texnologiyaları komitəsi. Büdcənin hazırlanması. Maliyyə
idarəetməsi və hesabatlıq. Banklarda insan resursları. Korporativ
idarəetmə sistemi üzrə maliyyə idarəetməsi və hesabatlari standartı.
MHBS-yə uyğun hazırlanmış maliyyə hesabatlarında tövsiyə
məlumatlar: maliyyə və əməliyyat nəticələri; bankın məqsədləri;
mühüm iştirak payı olan səhmdarlar və onların səs vermə hüquqları;
idarə Heyətinin üzvləri və əsas rəhbər işçilər barədə məlumat,
onların mükafatlandırılması; proqnozlaşdırılan əhəmiyyətli risk
amilləri; işçilərlə və digər maraqlı tərəflərlə əlaqədar əhəmiyyətli
məsələlər; idarəetmə strukturu və qaydaları.
Dostları ilə paylaş: